一、基本职能及主要工作
1、主要职能
(一) 坚持“党委政府主导,传播主流价值“的指导思想,切实有效发挥自身在社会舆论导向,推动机关作风效能建设和经济社会发展方面的重要作用。
(二) 及时、准确报道广汉的经济建设和社会发展情况;倡导文明新风,掌握舆论主动权;及时反映群众的心声,充分发挥媒体的监督作用
(三)负责《广汉手机报》的策划、采编、发送及平台建设;负责《广汉手机报》的推广和征订。
(四)负责广汉市政府公众信息站的规划和管理;
(五)负责组织开展全市通讯员的培训。
(六)加强与上级媒体的交流、沟通与合作;及时向上级媒体提供有新闻价值的信息和线索。
(七)承办中共广汉市委宣传部交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
(一)广汉市人民政府公众信息网
1、今年初,广汉公众信息网按照全省政府网站目标管理体系考核要求及考评细则,着力从三方面对网站进行了改版升级:一是网页静态化处理系统开发,二是网页防篡改系统的开发,三是手机WAP版开发。
2、WAP网站植入到“微新广汉”和“广汉全媒体”两个微信公众号,聚合了微博、微信、APP等新媒体在内的网上互动平台,实现了全媒体产品的互联互通。
3、根据广汉市政府门户网站建设和内容保障工作的要求,建立和完善网站维护、信息公开、互动交流、网上办事、信息报送等平台的数据统计功能,构建功能完善的网站绩效考评系统,强化广汉市人民政府公众信息网日常管理制度。
4.广汉市人民政府公众信息网访问人数已逾2900万人次,日点击量达3万余次。在今年5月20日手机WAP版开通后,日浏览量增加了3000余户。
(二)广汉手机报
1、广汉手机报结合全市重点工作开展情况,及时开设了<“两学一做看行动”>、<聚焦精准扶贫>、<秸秆利用-我们在行动>、<卓越候选团队展播>、<党风廉政>、<换届工作>、<聚焦党代会>、<聚焦“两会”>等栏目,及时跟踪报道各部门、乡镇对全市重点工作的贯彻落实情况,对全市重点工作的顺利推进起到了积极地促进作用。
2、以系列报道的方式连续刊发了回顾“十二五”,展望“十三五”、“加强品牌建设,发展优势农业”“三带四基地”等特色鲜明、有思想、有深度、可读性强的报道,使之成为本报的一块品牌。
(三)微·新广汉
微·新广汉坚持“广汉元素、广汉原创”原则,着力展示广汉政通人和、经济繁荣、文化兴盛、生机勃勃的良好形象,全力提升广汉的知名度和美誉度。今年,微·新广汉荣获了市总工会颁发的“优秀团队”称号、德阳市最具传播力媒体法人微信公众号、微政四川2016年度十佳区县政务新媒体账号等荣誉。
1、实现微信直播。成功完成春节团拜会、保保节、广场健身操(舞)大赛、党代会、政协会和人代会等重大活动的现场图文直播。
2、开展大型活动的投票。圆满完成了卓越团队评选、创新科技人才的评选、广场舞大赛以及农产品标识名称等活动的微信投票工作,提升了微信粉丝的快速增长,目前粉丝量达51000余户。
3、增设【曝光台】、“新姐喊你来留言”、 “猜你喜欢”版块开展“随手拍广汉”之类的照片、视频有奖征集、评选活动。
4、应急新闻。针对一些老百姓关心的突发事件,第一时间发送消息、还原真相,占领舆论制高点,既以正视听,又可提高关注度。
5、转发本土优秀微信,在周二、周四的时候,适当甄选广汉本土其它微信公众号的一些可作为“微-新广汉补充”的优秀内容进行转发,增加“微-新广汉”的话题容量和可读性。
(四)党群建设
中心利用党支部“两学一做”学习教育契机,抓好党员及职工素质教育、工作培训,推动教育全覆盖,建立健全了挂钩帮扶机制,扎实开展“精准扶贫 结对帮扶”工作。
(五)“精准扶贫•结对帮扶”和援彝工作
1. 建立健全组织机构,加强对帮扶村的调研工作,开展 “宣传六送”活动,紧密党群关系,了解群众困难,定期开展帮扶,不定期到南丰镇建新村10户贫困户家中开展慰问,力所能及帮助他们的子女尽快完成学业,以解除他们的后顾之忧,年初,传媒中心职工为南丰镇建新村10户贫困户送去了慰问品;5月,传媒中心和电视台一起为红安村38户贫困户送去了76袋化肥,助他们开展“双抢”。
2.按照广汉市委对口金阳县扶贫协作工作方案要求,我中心加强与对口帮扶部门的联系,全力推进金阳电视台在宣传质量、技术水平、人员培训、媒体平台建设等方面取得长足进步;积极推进金阳县的宣传工作,提升金阳县的对外形象和知名度,促进金阳县社会经济全面发展。
广汉媒体开辟“连线金阳”专栏,帮助金阳媒体开展系列策划推介活动,提高媒体影响力和聚合力。截止12月12日,援彝外宣稿件共17条,广汉手机报刊发援彝稿件41条(封面新闻8条,标题新闻33条),各乡镇、部门扶贫稿件近500条;“微-新广汉”刊发精准扶贫6篇,援彝日志18篇。在全市脱贫攻坚宣传工作中取得了显著成效,受到了市级相关部门及群众的好评。
二、部门概况
广汉市新闻传媒中心属于一级决算单位,无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年新闻传媒中心本年收入合计166.4万元,其中:财政拨款收入166.4万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2016年新闻传媒中心本年支出合计170.37万元,其中:基本支出161.37万元,占94.72%;项目支出9万元,占5.28%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收支决算情况
新闻传媒中心2016年度财政拨款收入总决算166.4万元,2016年度财政拨款支出总决算170.37万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少49.49万元,下降22.92%;财政拨款支出总计减少46.11万元,下降21.3%。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款支出170.37万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少46.11万元,下降21.3%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
新闻传媒中心2016年一般公共预算财政拨款支出170.37万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出161.91,占95.05%;医疗卫生与计划生育支出2.89万元,占1.69%;住房保障支出5.57万元,占3.26%。(饼状图)
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒207(类)04(款)99(项):2016年决算数为161.91万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年追加拨款。
2.医疗卫生与计划生育210(类)05(款):2016年决算数为2.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,2100502事业单位医疗2.1万元,2100503公务员医疗补助0.64万元,2100599其他医疗保障支出0.15万元。
3.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为5.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
新闻传媒中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出161.37万元,其中:
人员经费105.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新闻传媒中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算65.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算65.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,对照中央要求逐步规范接待范围,减少陪同,简化接待。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.53万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0.53万元。增减变动的主要原因公务接待费超预算0.53万元,广汉全媒体融合发展走在全省前列,省级相关部门推荐了部分省、市相关单位前来学习取经,导致接待次数增多,接待费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,75人,共计支出0.65万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
新闻传媒中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度我单位履行新闻宣传职责、维持单位运行而开支的运行经费,合计0.65万元,比2015年增加0.53万元。
(二)政府采购支出情况
2016年度,新闻传媒中心政府采购支出总额4.315万元,其中:政府采购货物支出4.315万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,新闻传媒中心公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。