广汉市妇女联合会2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-10-27     来源: 妇联

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主要职能:根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导,把妇联建成“坚强阵地”和“温暖之家”。 调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映、提出建议。

2.机构人员情况:共有职工14人,其中在职人员7人,退休干部7人。

(二)2016年重点工作完成情况。

市妇联在市委、市政府的领导下,紧紧围绕“坚强阵地”、“温暖之家”工作主线,以素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本“五大行动”为载体,开拓创新,扎实工作,推动广大妇女在学习中提高、在参与中发展、在共建中共享,做到服务大局有新作为、服务妇女有新成效、服务基层有新举措,自身建设有新发展,着力做好了妇女儿童各项工作。

二、部门概况

无下属二级单位,仅有独立核算单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年广汉市妇联本年收入合计164.27万元,其中:当年财政拨款收入162.38万元,占98.85%;上年结转结余1.89万元,占1.25。

2016年广汉市妇联本年支出合计164.27万元,其中:基本支出157.27万元,占95.74%;项目支出2万元,占1.22%;年末结转5万元,占3.04%。

四、财政拨款收支决算情况

广汉市妇联2016年度财政拨款收支总决算164.27万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15.94万元,下降8.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出159.27万元,占本年支出合计的96.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少15.23万元,下降8.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出159.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出119.52万元,占75.04%;社会保障和就业支出29.9万元,占18.77%;医疗卫生支出3.16万元,占1.98%;农林水支出2万元,占1.26%;住房保障支出4.69万元,占2.94%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务:2016年决算数为119.52万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:2016年决算数为29.9元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为3.16万元,完成预算100%。

4.农林水:2016年决算数为2元,完成预算100%。

5.住房保障:2016年决算数为4.69元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出159.27万元,其中:

人员经费96.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费60.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目经费2万元,主要包括农林水农业支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元,完成预算88.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元,完成预算99%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算16.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定出台后公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.58万元,下降43.77%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.49万元,下降42.94%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降64.29%。增减变动的主要原因是八项规定出台后公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元,97.54%;公务接待费支出决算0.05万元,2.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中:

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,6人,共计支出0.05万元,具体内容包括:德阳市妇儿工委办调研我市妇儿工委工作,接待6人陪同3人,用餐513元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,广汉市妇联机关运行经费支出63.72万元,比2015年增加10.8万元,增长21.69%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指日常办公经费开支,包括人员工资,开展慰问及活动各项开支。

8.社会保障和就业: 指退休人员退休费及在职人员社保缴纳等。

9.医疗卫生与计划生育:指医疗保险生育保险等。

10.农林水:指下达给乡镇的示范点建设经费。

11.住房保障:指公积金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出决算表.XLS

收入决算表.XLS

财政拨款收入支出决算表.XLS

收支决算总表.XLS

一般公共财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共财政拨款三公经费支出决算表.XLS

一般公共财政拨款支出决算表.XLS

一般公共财政拨款项目支出决算表.XLS

一般公共财政拨款支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


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