一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1. 坚持“党委政府主导,传播主流价值“的指导思想,切实有效发挥自身在社会舆论导向,推动机关作风效能建设和经济社会发展方面的重要作用。
2.及时、准确报道广汉的经济建设和社会发展情况;倡导文明新风,掌握舆论主动权;及时反映群众的心声,充分发挥媒体的监督作用
3.负责《广汉手机报》的策划、采编、发送及平台建设;负责《广汉手机报》的推广和征订。
4.负责广汉市政府公众信息站的规划和管理;
5.负责组织开展全市通讯员的培训。
6.加强与上级媒体的交流、沟通与合作;及时向上级媒体提供有新闻价值的信息和线索。
7.承办中共广汉市委宣传部交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年,广汉市新闻传媒中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作,克服了在岗人员不足、工作任务繁重等多种不利因素,在弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、搞好舆论监督,以及新媒体融合发展等方面发挥了重要作用,现将相关工作汇报如下:
1、广汉市人民政府公众信息网
(1)加强新媒体技术升级,根据国家法律法规及政府门户网站建设指标体系的要求,今年全面完成了广汉市人民政府公众信息网的全新改版。升级改版后的广汉市人民政府公众信息网整合了市政务信息发布、办事服务、政民互动参与、广汉对内对外宣传等多项功能,形成了涵盖全市政务信息、数据联动、内容管理等为一体的安全运行体系。新版网站的布局和功能区域划分更加合理,更易找到您想查看的板块,且能自动适应各种分辨率的显示器,较以往相比更显大气风范,给访问者更好的访问体验。
(2)强化网络信息化安全水平,新版广汉市人民政府公众信息网的系统架构进行全面升级,采用目前主流的MVC多层架构和相关技术,最大限度的保障网站的安全稳定运行。同时,今年公众信息网还开发了网站电子监察系统,委托专业公司定期对网络进行安全监测和漏洞扫描,并及时修复,保障网站安全有效运行。
(3)根据旧版访问量的统计,截至12月底,广汉市人民政府公众信息网访问人数已逾5100万人次。
2、广汉手机报
(1)广汉手机报结合市委、市政府的重点工作开展情况,及时开设了<党的十九大时光><聚焦航展><同护汉洲水>,<河长在行动><推动绿色发展 建设“四美广汉”><廉洁广汉-纪检监察>等栏目,及时跟踪报道各部门、乡镇对全市重点工作的贯彻落实情况,对全市重点工作的顺利推进起到了积极地促进作用。
(2)以系列报道的方式连续刊发了“喜迎党的十九大,砥砺奋进的五年”“推出推动绿色发展,建设‘四美广汉’”等特色鲜明、有思想、有深度、可读性强的报道,使之成为本报的一块品牌。
(3)2018年底,广汉手机报共刊发时政资讯版彩信256期,发稿将9400余条。
3、微·新广汉
微·新广汉坚持“广汉元素、广汉原创”原则,着力展示广汉政通人和、经济繁荣、文化兴盛、生机勃勃的良好形象,全力提升广汉的知名度和美誉度。2018年12月底,微新广汉微信共发布1378条,原创967条,编辑转载411条,粉丝52489人。利用新华社直播云直播16场次。)
(1)今年,微·新广汉重新定位为市委、市政府的政务微信,主打内容以政府、部门工作为主,着重围绕市上重大活动着重报道,对环保问题开设了【三大战役进行时】系列报道;针对党的十九大的宣传报道工作,开设了广汉五年系列报道、党的十九大时光等专题栏目。
(2)从今年3月初开始,利用新华社直播平台,成功完成了松林桃花节、四川航展等16次重大活动的现场视频直播。
(3)今年在2018四川广播电视媒体融合创新案例路演评审活动中,微新广汉被评为“2018四川广播电视媒体融合创新优秀案例”。
(三)党群建设
中心利用党支部“两学一做”学习教育契机,抓好党员及职工素质教育、工作培训,推动教育全覆盖,建立健全了挂钩帮扶机制,扎实开展“精准扶贫 结对帮扶”工作。
(四)“精准扶贫•结对帮扶”和援彝工作
1. 建立健全组织机构,加强对帮扶村的调研工作,开展 “宣传六送”活动,紧密党群关系,了解群众困难,定期开展帮扶,今年为南丰镇建新村建卡贫困户黄占明维修存在安全隐患的住房一处;多次前往对口帮扶村开展对口户家中,帮助他们尽快早日脱贫。
2. 开辟“连线金阳”专栏,帮助金阳媒体开展系列策划推介活动,提高媒体影响力和聚合力。截至目前,广汉手机报刊发援彝稿件79条(封面新闻6条,标题新闻73条),各乡镇、部门扶贫稿件近500条;“微-新广汉”刊发精准扶贫3篇,援彝日志40篇。在全市脱贫攻坚宣传工作中取得了显著成效,受到了市级相关部门及群众的好评。
二、部门概况
广汉市新闻传媒中心属于一级决算单位,无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2018年传媒中心本年收入合计245.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入245.7万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2018年传媒中心本年支出合计226.43万元,其中:基本支出226.43万元,占100%;项目支出0万元,;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
传媒中心2018年度财政拨款收入总决算245.7万元,2017年度财政拨款支出总决算226.43万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加28.53万元,上升13.14%;财政拨款支出总计增加5.36万元,减少2.42%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出226.43万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加5.36万元,减少2.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出226.43万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出197.19,占88%;社会保障和就业支出14.64万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占2%;住房保障支出9.6万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒207(类)04(款):2018年决算数为197.19万元,其中2070499其他新闻出版广播影视支出197.19万元。
2.社会保障和就业208(类)05(款):2018年决算数为14.64万元,完成预算100%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元。
3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款):2018年决算数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,其中2101102事业单位医3.66万元,2101103公务员医疗补助1.08万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元。
4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2018年决算数为9.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.43万元,其中:
人员经费178.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元,完成预算91.58%,决算数基本持平预算数的主要原因是我单位三公经费支出严格按照预算执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.87万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,具体内容包括:广汉全媒体融合发展走在全省前列,省级相关部门推荐了部分省、市相关单位前来学习取经,导致接待次数增多,接待费增加。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元,广汉全媒体融合发展走在全省前列,省级相关部门推荐了部分省、市相关单位前来学习取经,导致接待次数增多,接待费增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,传媒中心运行经费支出47.52万元。
(二)政府采购支出情况
2018年度,传媒中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,传媒中心共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其电视:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。