2018年度
四川省德阳市广汉市人民政府办公室部门决算
目录
公开时间:2019年 11 月 04 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。
(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见和建议,报市政府审批。
(三)根据市政府工作需要,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府决定。
(四)负责市政府会议会务工作,协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。
(五)根据市政府工作重点、难点,组织专题调查研究,及时反映情况并提出建议,为市政府领导决策服务。
(六)负责全市目标管理工作的指导、协调、考核、检查。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报告市政府。
(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。
(八)负责全市外事侨务管理工作,承办市委外事工作领导小组的日常工作。
(九)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。
(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。
(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。
(十二)负责机关后勤管理服务工作。
(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
一是抓调研,提供决策参考。围绕全市发展大局和中心工作,组织办公室人员按照分工开展调查研究,提出合理建议,为领导决策及各项工作开展提供有力保障。例如在工业强市战略发展、城市品质提档升级、成德同城化发展等方面,领导班子带领办公室同志,深入一线,准确掌握第一手资料,为市领导决策和部署工作提供了可靠信息,得到了领导的充分肯定和认可。
二是抓督查,推进工作落实。围绕“三重一大”、领导决策和常务会会议议定及上级交办的重要事项,细化分解《政府工作报告》《政府工作要点》确定的工作任务,全面加强督办检查、综合反馈和跟踪问效力度。全年共发出督查通报98份,督查政府主导项目进度等重点工作,共6类200项重点工程,共印发政府主导项目专报17期、项目日督查动态81期。创新工作方法,加强同市人大办、市政协办沟通协作,积极办理人大代表建议、政协委员提案,全年共受理德阳市人大代表建议、政协委员提案14件,办理广汉市人大代表建议239件、政协委员提案105件,办结率100%,满意率100%,有力促进了政府效能提高。
三是抓信息,掌握动态实情。抓好日常信息报送,加强调研信息、热点信息挖掘,强化网上信息传递。全年共形成广汉信息50期,向上级报送工作信息231条,德阳采用75条,省府采用12条,国办采用6条
四是抓基础,确保政务畅通。一年来,共制发市政府、市政府办公室各类文件786件,受理上级文件3474件,接收各乡镇、部门请示报告1163件。并负责承办政府全体会议、政府常务会议、现场会、各级领导视察调研座谈会等各类会议,会务工作均得到了各级领导的充分肯定。政府常务会议、市长办公会议及重大会议,及时形成会议纪要,确保会议精神和决定的贯彻落实,全年共形成各类会议纪要103件。圆满完成政府工作报告、各类工作汇报、工作总结、活动致辞、对外宣传、媒体约稿的起草工作。
五是抓协调,凝聚工作力量。借助各方,整体联动。对外,积极与上级部门、兄弟县(市、区)沟通协调,争取支持、相互促进。对内,主动与市委办、市人大办、市政协办交流信息、融洽相处、形成合力,积极协调市级各部门、各单位,有力促进了政府工作开展。一年来,经过多方共同努力,统筹协调,牵头组织市有关部门和单位顺利完成了三星湖开工启动、京东项目签约、“散乱污”企业整治、中央生态环境保护督察回头看、全省稳增长和脱贫攻坚检查、天府大道北延线及三江大桥开工建设等各项重点工作任务。
六是抓法治,推进“依法治市”。2018年,对政府各类合同、协议及关系往来函件共出具各类咨询和合法性审查意见99条;受理行政复议案件13件,依法作出行政复议决定8件,2件撤回申请,2件正在办理;审查和备案规范性文件30件;指导乡镇和部门严格落实行政机关负责人出庭应诉相关规定,年度行政机关负责人出庭应诉率达50%以上。
七是抓金融,支持经济发展。2018年底,我市本外币各项存款余额512.36亿元,比年初增加38.56亿元,增长8.14%;本外币各项贷款301.24亿元,比年初增加14.04亿元,增长4.89%;存贷比58.79%,下降1.82%,在德阳排位第2名。新三板挂牌企业7户,在天府(四川)联合股权交易中心挂牌企业达104户。帮助14户企业申请使用应急转贷专项资金共21笔,累计金额1.94亿元。支持金融改革及创新,积极引导企业利用应收账款质押和专利权质押融资,分别实现贷款4410万元、6567万元。
八是抓稳定,处置信访应急事件。今年以来,认真接访和妥善处置多起信访和突发事件。针对上访人员,热心接待耐心倾听,协调涉事部门及时转访,全力帮助解决实际问题。针对突发事件,及时启动应急预案,密切配合领导协调各方,使危机得到及时化解,切实保障人民群众生命财产安全。2018年5月16日上午,承办了四川省2018年省级抗震救灾综合演练,进一步提高了演练和预案的针对性、科学性、有效性,提升了应急队伍技能、装备水平、信息化水平、协作水平、救援指挥水平,得到副省长尧斯丹和省、市有关部门和兄弟县市的高度评价。尤其是为7.11洪灾等三次急难险重任务做好协调保障。
九是抓管理,提高运行效率。对照德阳市委市政府标准,对办公室工作责任、工作规范、工作办法进行再完善再强化,进一步完善了OA系统,提高了办文效率,针对市领导对文稿材料要求高的实际,对各个科室、各个环节提出更高的要求,对相关科室和岗位充实培养了力量,进一步提升了“办文办会办事”质量。进一步加强“三公”经费管理,完善财务报销程序,提高资金使用效率。认真落实公务用车、公务接待、离请假报备等相关制度和规定,树立办公室良好形象。
十是抓保障,提高后勤管理水平。公司化管理水平进一步规范,家属区与办公区隔离基本实现,保洁、绿化、停车、安保的管理有质的提高。食堂环境、管理、服务上了一个台阶。解决了长期想解决而没能解决的难题,办成了过去想办而没有办成的一系列事情。
二、机构设置
市政府办公室下设部门外事侨务办、目督办、地方志办、法制办、金融办、铁建办、民族宗教事务局、电子政务和信息技术中心等部门。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计1948.44万元、支总计1938.36万元。与2017年相比,收入总计增加281.93万元,增长16.9%、支出总计增加271.85万元,增长16.3%。主要变动原因是人员经费及办公设备更新增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1948.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1948.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1938.36万元,其中:基本支出1938.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1948.44万元、。与2017年相比,财政拨款收入总计增加281.93万元,增长16.9%。主要变动原因是人员经费及办公设备更新增加。
支出总计1938.36万元、支出总计增加271.85万元,增长16.3%。主要变动原因是人员经费及办公设备更新增加增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1938.36万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加271.85万元,增长16.3%。主要变动原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1938.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1740.43万元,占89.78%;社会保障和就业(类)支出110.90万元,占5.72%;医疗卫生支出30.7万元,占1.58%;住房保障支出56.33万元,占2.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1938.36,完成预算132.16%。其中:
1.一般公共服务(类)03(款): 支出决算为1740.43万元,完成预算133.82%,决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员奖、调资等调入人员经费及办公设备更新增加。
2.社会保障和就业(类)05(款): 支出决算为110.9万元,完成预算131.39%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费增加。
6.医疗卫生与计划生育(类)11(款):支出决算为30.7万元,完成预算3.72%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1938.36万元,其中:
人员经费1147.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费791.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.32万元,完成预算41.1%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.35万元,占82.6%;公务接待费支出决算5.97万元,占17.4%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.35万元,完成预算40.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少23.93万元,下降45.77%。主要原因是公务用车车辆维修费等下降。
其中:
1.公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2018年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车11辆、中巴汽车1辆。
2.公务用车运行维护费支出28.35万元。主要用于全市公务接待、检查、联系上级工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.97万元,完成预算44.3%。公务接待费支出决算比2017年增加3.23万元,增长117.8%。主要原因是对外招商、公务接待需要。
主要用于执行公务、开展招商业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务、招商接待37批次,520人次(不包括陪同人员),共计支出5.97万元。
3.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,政府机关运行经费支出791.18万元,比2017年增加59.18万元,增长8%。主要原因物价上涨导致是办公成本增加及办公设备更新。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年,政府采购支出总额98.37万元,其中:政府采购货物支出98.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备购置更新。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,政府办公室共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(中巴车),其他用车主要是用于公务接待及招商接待。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
广汉市人民政府办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、 广汉市人民政府办公室概况
(一) 机构组成。市政府办公室下设部门外事侨务办、目督办、地方志办、法制办、金融办、铁建办、民族宗教事务局、电子政务和信息技术中心等部门.
(二)主要职能。
(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。
(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见和建议,报市政府审批。
(三)根据市政府工作需要,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府决定。
(四)负责市政府会议会务工作,协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。
(五)根据市政府工作重点、难点,组织专题调查研究,及时反映情况并提出建议,为市政府领导决策服务。
(六)负责全市目标管理工作的指导、协调、考核、检查。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报告市政府。
(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。
(八)负责全市外事侨务管理工作,承办市委外事工作领导小组的日常工作。
(九)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。
(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。
(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。
(十二)负责机关后勤管理服务工作。
(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。
(二) 人员概况。
公务员编制数31人(不含市级领导干部),实有人数37人;机关工勤编制数8人,实有人数8人;事业编制5人,实有人数3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2018年度收入总计1948.44万元。与2017年相比,收入总计增加281.93万元,增长16.9%。
(二)部门财政资金支出情况。2018年度支出总计1938.36万元。与2017年相比,支出总计增加271.85万元,增长16.3%。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。
按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制;以及根据单位的职能要求做好确保单位正常运行的资金预算。
(二)执行管理情况。
我单位今年到目前为止,按时拨付10万元的对金融行业经济先进奖。
在节能降耗方面,我单位本着节约的原则,控制用电用水。
在“三公”经费共计支出34.32万元,按照“三公”经费预算执行,在不超预算的基础上严格执行审批程序、一事一审、严控支出、不超标、不超范围。
(三)综合管理情况。
我单位无政府性债务。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理,每年及时更新。制定好单位财政管理制度,并遵照执行。做到预算公开、决算公开,以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中,经常自查自纠,及时报送上级要求的各类报表和检查报告。
(四)整体绩效。
严格履行职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务。对促进我市经济可持续发展,完成相关经济指标,起到了关键作用。以市长信箱为主体,积极协调处理有很多改制遗留问题、群众来信来访,及时化解社会矛盾,加强政风行风建设,防止损害群众利益的情况发生。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求,严格审批制度,“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。保证了单位的正常运行及资金的安全高效的使用。
(二)存在问题。
部门预算和决算上报处理效率还有待提高。
(三)改进建议。
在执行过程中,进一步完善相关制度建设。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表