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2018年西高镇决算公开说明

发布时间:2019-10-31 来源:西高镇 点击量: 【字体:】【打印 分享:

四川省广汉市西高镇人民政府

2018年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1)、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设,维护社会稳定。                                        

2)、负责抓好本镇党建工作,新闻宣传工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

3)、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

4)、完成市委、市政府交给的其他工作任务

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年全镇实现地区生产总值4.6亿元,社会消费品零售总额完成1.66亿元,招商引资到位资金1000万元,固定资产投资完成7500万元;农民人均纯收入实现18920元。各项经济指标均圆满完成了市上下达的目标任务。

二、构设置

西高镇政府是一个独立核算机构,纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。

 

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1162.1万元、支总计1132.4万元。与2017年相比,收总计增加104.52万元,增长9%、支总计各增加74.82万元,增长7%。主要变动原因是增加项目油菜基地风貌工程、调资增加、人员增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

一、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1162.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1162.1万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

二、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1132.4万元,其中:基本支出1044.02万元,占92.2%;项目支出88.38万元,占7.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2294.5万元。与2017年相比,财政拨款收总计增加104.52万元,增长9%、支总计各增加74.82万元,增长7%。,增长8.5%。主要变动原因是增加项目油菜基地风貌工程、调资增加、人员增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1132.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加74.82万元,增长7%。主要变动原因是增加项目油菜基地风貌工程、调资增加、人员增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1132.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出443.4万元,占39.1%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出93.54万元,占8.26%;医疗卫生支出73.02万元,占6.4%;住房保障支出34.53万元,占3%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出15万元,占1.3%;文化体育与传媒支出7万元,占0.6%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出156.28万元,占13.8%;农林水支出309.64万元,占27.3%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息支出0万元,占0%;商业服务等支出0万元,占0%,金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋等气象支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1132.4,完成预算97.4%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为443.4万元,完成预算99.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资结转下一年度。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

 

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算等于预算数。

4.文化体育与传媒(类): 支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类): 支出决算为93.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为73.02万元,完成预算98.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资结转下一年度。

7.城乡社区(类):支出决算为156.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.农林水(类):支出决算为309.64万元,完成预算92.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资、农村道路建设、村委会补贴结转下一年度。

9.住房保障(类):支出决算为34.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.公共安全支出(类):支出决算为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1044.02万元,其中:

人员经费683.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费360.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数(或与预算数持平)的主要原因是如实完成预算。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占24%;公务接待费支出决算9.5万元,占76%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.01万元,增长0.33%。主要原因是使用公车巡逻力度加大。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于巡逻、急送文件(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元,增长5.1%。主要原因是菜花节知名度增高接待新闻传媒人数次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次,1108人次(不包括陪同人员),共计支出9.5万元,具体内容包括:菜花节接待用餐1532元等等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织村民委员会和村党支部的补助项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我镇年终调整预算为1162.10万元,其中一般公共服务预算支出295.92万元。除年初预算后的调整预算资金均为上级追加预算。镇政府严格按照预算管理要求做好支出控制。2018年严格执行中、省、市专项资金管理支出,按进度及时拨付资金,严格执行“三公”经费支出,2018年全镇三公经费在往年基础上有所下降。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看此项目的实施,是深入贯彻落实党的十九大精神,围绕实施乡村振兴战略要求,坚持农业农村优先发展,深化农村集体产权制度改革,巩固村级“政经分开”改革成果,加大财政对农村支持力度,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,推动社会管理和公共服务重心下移,促进村级组织高效有序运转,夯实农村基层基础,为加快本市城乡一体化发展提供重要保障。

     

    项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“一般公共服务”” 文化体育与传媒”“社会保障和就业”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.一般公共服务(类)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数447.2万元,执行数为443.4万元,完成预算的99.2%。通过项目实施,基本保障了一般公共服务项目完成,执行过程中没发现问题。

    2.文化体育与传媒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了文化体育与传媒的完成,把油菜花接进一步向全省推广,提高了油菜花季的知名度和美誉度。

    3.社会保障和就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.54万元,执行数为93.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了社会保障和就业 的完成,保障了农村失业农民重新走上新的岗位,也进一步完成对农村困难户的救助。

    4.城乡社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数156.28万元,执行数为156.28万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城乡社区的完成,对河道,街道等的废物污染物及时进行清理,为村民提供安全干净的居住环境。

    5.公共安全支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公共安全支出的完成,大力开展扫黑除恶专项斗争,广泛宣传,深入走访,认真排查,有效的保护群众的利益和社会的稳定。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

一般公共服务

预算单位

西高镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

447.2

执行数:

443.4

其中-财政拨款:

447.2

其中-财政拨款:

443.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等等

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

行政运行

办公费

各个办公室的日常开支(打印、复印、电费、电话费等等)

各个办公室的日常开支(打印、复印、电费、电话费等等)

项目完成指标

行政运行

公务用车运行维护费

公车的修理、年审、油费等等

公车的修理、年审、油费等等

项目完成指标

行政运行

基本工资

在编人员的基本工资开支

在编人员的基本工资开支

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

城乡社区支出

城乡社区环境卫生

农村环境卫生的治理

农村环境卫生的治理

效益指标

农林水支出

村民委员会和村党支部的补助的补助

主要用于村社干部基本报酬,村干部基本报酬主要指对任核定职数的村“两委”班子成员及社长给予的固定的补助。

主要用于村社干部基本报酬,村干部基本报酬主要指对任核定职数的村“两委”班子成员及社长给予的固定的补助

……





满意度指标

公共安全支出

其他公安支出

通过广泛宣传,深入走访,认真排查,有效的维护群众的利益和社会的稳定

通过广泛宣传,深入走访,认真排查,有效的维护群众的利益和社会的稳定

 

 

  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

    本部门自行组织对村民委员会和村党支部的补助项目开展了绩效评价,《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件2。

     

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,西高镇机关运行经费支出443.4万元,比2017年增加90.49万元,增长25.6%。主要原因是人员增加和人员调资。

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

    2018年,西高镇人民政府采购支出总额45750万元,其中:政府采购货物支出45750万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用采购办公用电脑、空调、会议电视音响设备等等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20181231日,西高镇正度共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     


    词解释

     

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成。

西高镇人民政府无下属二级预算单位,行政单位1个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位2个,即:西高镇农技服务中心和西高镇社会事业服务中心,均无独立核算。

(二)机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织和指导好各业生产,协调经济交流与发展,抓好招商引资,人才引进开发,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡镇建设规划,部署重点工程建设,道路建设及公共设施的管理,负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当权益,打击刑事犯罪,维护社会稳定,抓好精神文明建设,反对封建迷,树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

我镇编制数为31人,其中行政编制21人、工勤编制2人,事业编制8人。2018年12月末在职人员共31人,其中行政人员19人,工勤编制2人,事业人员10人。退休14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年西高镇人民政府收入决算总额为1162.10万元;当年年初预算金额为866.18万元,预算调整295.92万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年我镇人民政府决算支出总额为1162.10万元,其中:一般公共服务447.18万元,文化体育与传媒支出7万元,社会保障和就业支出93.54万元,医疗卫生与计划生育支出73.91万元,城乡社区支出156.28万元,住房保障支出34.53万元,公共安全支出15万元,农林水事务334.66万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

西高镇人民政府2018年预算编制严格按照市级财政要求,预算项目规定,结合本镇实际情况,应编尽编,预算编制质量高,符合上级和本级实际情况。2018年全镇年初预算资金866.18万元,其中一般公共服务313.61万元,医疗卫生与计划生育支出54.24万元,社会保障和就业支出75.75,住房保障支出31.47万元,农林水事务248.83万元。公共安全支出15万元,文化体育与传媒支出7万元,城乡社区支出120.28万元。

(二)执行管理情况。

2018年我镇年终调整预算为1162.10万元,其中一般公共服务预算支出295.92万元。除年初预算后的调整预算资金均为上级追加预算。镇政府严格按照预算管理要求做好支出控制。2018年严格执行中、省、市专项资金管理支出,按进度及时拨付资金,严格执行“三公”经费支出,2018年全镇三公经费在往年基础上有所下降。

(三)综合管理情况。

西高镇严格按照政府采购相关政策实施采购实施计划,控制人均办公设备标准,实行“村财乡管”,并制定了《西高镇人民政府农村资金资产资源管理制度》,建立完善内控管理制度,制定年度内控工作方案,坚持预决算信息公开,实行绩效评价并依法接受财政监督。

(四)整体绩效。

西高镇按照年初预算,积极履行部门职责,确保各项工作的顺利开展,按照申报的绩效目标及预算绩效管理要求,我镇对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,在以后的工作开展过程中,我乡将加快各项目支出进度以达到预期的绩效评价效果,让服务对象得到最大程度满意度。

四、评价结论

我镇部门整体支出绩效情况良好,但仍存在报账资料收集整理速度落后、支出进度缓慢的问题,主要体现在基层组织活动和公共服务运行经费报账过程中上,在接下来的工作中,我们已对此项目支出所需资料进行整理分类,对各报账人员进行宣传指导,加快资料收集进程,推动支付进程,实现财政资金的高效利用。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

西高镇人民政府2018年年初编制项目指标估计不足,有些项目资金估计过高,有些项目资金不足,行政运行公用支出政府采购预算,与实际支出存较大差异,存在一定的不科学性。年中我镇进行了及时调整,其中:1、社会发展经费——花千谷线路改造调减13万元;区域类别补助——油菜基地公厕建设及园林绿化调减11.8万元;行政运行经费政府采购资金调减2万元。2、社会发展经费——油菜花节推广经费调增13万元;区域类别补助——城乡社区环境卫生调增11.8万元;行政运行经费办公费调增2万元。

(二)相关建议。

针对存在的问题:一是在年终追加预算调整资金时间相对提前一点,给基层拨付兑现时间相对宽松一些。二是拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出,确保行政机关运行。 三是加强对基层单位项目实施及资金划拨的指导,加快项目实施进程,推进资金执行进度。

 

 

附件2

项目支出绩效自评报告

(对村民委员会和村党支部的补助项目)

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

村民委员会和村党支部的补助长效管理经费年初预算资金121.54万元,镇政府按年进行申报,经财政局批复下达后,全部用于村民委员会和村党支部的补助。其资金的使用完全符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

村民委员会和村党支部的补助主要用于村社干部基本报酬,村干部基本报酬主要指对任核定职数的村“两委”班子成员及社长给予的固定的补助。2018年全市村党组织书记的基本报酬核定为每月1650元。村长每月1490元,副书记和“两委”委员每月为1320元。社长每月550元。我镇按月发放到“两委”班子成员及社长卡上。

(三)项目资金申报相符性。

该村民委员会和村党支部的补助项目申报内容与具体实施内容相符,其申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金121.54万元,资金按照计划时间到位,资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价点,项目资金实际支出121.54万元,主要用于村社干部基本报酬,均按照《四川省财政厅关于加强村级组织运转经费保障工作有关事项的通知》(川财基〔2016〕13号)之文件精神要求执行。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全,严格按照项目资金进行管理,评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止评价点,项目资金实际支出121.54万元,全部用于村社干部基本报酬,均按照《四川省财政厅关于加强村级组织运转经费保障工作有关事项的通知》(川财基〔2016〕13号)之文件精神要求执行。

(二)项目效益情况。

此项目的实施,是深入贯彻落实党的十九大精神,围绕实施乡村振兴战略要求,坚持农业农村优先发展,深化农村集体产权制度改革,巩固村级“政经分开”改革成果,加大财政对农村支持力度,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,推动社会管理和公共服务重心下移,促进村级组织高效有序运转,夯实农村基层基础,为加快本市城乡一体化发展提供重要保障。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

通过项目经费的使用进一步提升了我镇村级组织经费运转保障能力,巩固党在基层的执政基础。但由于我镇基层工作错综复杂,工作量大,各村在都存在着临时聘请人员的情况,造成村干部基本报酬超预算情况。

(二)相关建议。

因我镇无税收任务,未有超收分成收入,自身财力薄弱,希望市财政加大对我镇的村民委员会和村党支部的补助。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年西高镇决算公开说明.docx

公开决算报表.xls

 

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