关于市委群工部2017年部门预算情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.以“三个代表”重要思想为指导,以维护社会稳定、构建和谐社会为宗旨,贯彻执行党和国家有关群众和信访工作的方针、政策和法律法规。
2.代表市委、市政府处理群众来信、接待群众来访事宜,承办上级和市委、市政府交由处理的信访事项。对群众信访事项提出处理建议和意见,报市委、市政府决定。
3.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
4.负责制定、完善群众和信访工作制度,探索建立务实高效的群众和信访工作机制,提出群众和信访工作建议和意见,并报市委、市政府。
5.负责市领导接待群众来访工作、市级部门定期驻点接访工作的安排、组织和协调,进一步拓宽和畅通信访渠道。
6.负责广汉市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作,综合协调、组织相关部门妥善处置各类信访突出问题和群体性事件。
7.负责组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作,协调处理跨地区、跨乡镇和部门的重大信访问题,及时协调化解各类矛盾纠纷。
8.配合有关乡镇和部门开展信访风险评估,收集整理民情信息,研究、分析信访情况,开展调查研究,报市委、市政府。
9.负责全市信访信息系统的建设、管理工作。
10.负责全市群众和信访工作的指导、协调、考核、检查。督促检查各乡镇和市级部门对群众信访事项的处理和落实情况。
11.对违反信访工作纪律、损害群众利益的单位和责任人提出责任追究建议,报市委、市政府决定。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作
1、强化排查预警。全面发挥民情信息员、网格员等作用,每月开展一次信访稳定隐患排查和研判,每季度召开一次信访工作联席会议,实现集体访和越级个访100%有预警性信息,加强重点人员稳控,保持四川省“三无创建先进县”称号。
2、强化问题处置。一是提升领导接访实效。按川委厅〔2016〕28号文件的规定,每天安排1名市委、市政府主要负责人及班子成员到群工部接待来访群众,尽量通过现场协调方式解决信访群众提出的问题。二是提升案件办理质量。督促责任单位严格按程序依法处理信访事项,缩短办案时限,力争初信初访满意率达60%、一次性办结率达95%,尽量控制信访积案增量。三是提升积案息访比例。全面完成省、德阳下达的积案攻坚目标任务,实现100%息诉息访,尽量降低信访积案存量。
3、强化督查办理。一是坚持通报制度。以信访形势分析、领导批示信件办理通报、12345为民服务事项办理情况通报等方式,每月对信访事项受理、办理情况进行通报并报组织部门。二是开展联合督查。适时配合督查室、目督办、纪委开展专项工作,强化问责提效。三是优化考核方式。对照德阳下达我市群众和信访工作目标考核标准进行再研究,尽量做到定量为主、定性为辅。
4、强化业务培训。结合换届选举人员变动较大的实际情况,通过外出考察、标准化建设、以会代训等方式,对群众信访工作分管领导和具体工作人员进行全员培训,提升全市群众信访工作人员的业务水平。
二、部门概况
本部门属于一级决算单位,其中行政单位1个,下属事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年本部门收入预算总额为690.2万元,其中:当年财政拨款收入690.2万元。相应安排支出预算690.2万元,其中:一般公共服务630.63万元,社会保障和就业34.28万元,医疗卫生11.67万元,住房保障支出13.62万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
本部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担上级安排的专项业务工作。其中:
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年本部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出630.63万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(网格化服务管理)等。
(二)社会保障和就业支出34.28万元,主要用于机关、下属事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。
(三)医疗卫生支出11.67万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出13.62万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费5万元。
公务接待费较2016年预算下降11%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,严格控制开支标准,把好接待审批关。
单位现有公务用车1辆,该车为一般公务用车。
2017年预算安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件:表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表