按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代化技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调,查处违犯《档案法》的行为和案件。负责全市档案专业教育和业务培训工作,指导全市档案人员队伍建设,负责全市档案专业技术职务的评审工作的组织实施。集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。积极开发利用馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。积极开展现行文件的收集与管理,运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务。建立全市档案资料信息网络。
二、部门概况
事业参公单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年部门收入预算总额为286.45万元,其中:当年财政拨款收入286.45万元,事业收入无,上年结转收入无。相应安排支出预算286.45万元,其中:一般公共服务256.89万元,社会保障就业16.99万元,医疗卫生6.1万元,住房保障支出6.47万元。
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年档案部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出256.89万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出16.99万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出6.1万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出6.47万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境):无
(二)公务接待费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因:
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长(下降) -60%。
单位现有公务用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件:表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表