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关于广汉市新闻传媒中心2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017-01-06 来源:新闻传媒中心 点击量: 【字体:】【打印 分享:


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.主要职能。

(1) 坚持“党委政府主导,传播主流价值“的指导思想,切实有效发挥自身在社会舆论导向,推动机关作风效能建设和经济社会发展方面的重要作用。

(2) 及时、准确报道广汉的经济建设和社会发展情况;倡导文明新风,掌握舆论主动权;及时反映群众的心声,充分发挥媒体的监督作用

(3)负责《广汉手机报》的策划、采编、发送及平台建设;负责《广汉手机报》的推广和征订。

(4)负责广汉市政府公众信息站的规划和管理;

(5)负责组织开展全市通讯员的培训。

(6)加强与上级媒体的交流、沟通与合作;及时向上级媒体提供有新闻价值的信息和线索。

(7)承办中共广汉市委宣传部交办的其他事项。

(二)2017年重点工作

2017年新闻传媒中心在新媒体改革创新,融合发展上的一些管理举措和思路计划如下:

1、广汉市人民政府公众信息网

一是完善广汉市人民政府公众信息网内容保障管理制度,建设门户网站内容保障电子监察系统,自动化的跟踪、督查、查询、统计将生成内容保障工作简报。二是完善广汉市人民政府网信息审核发布管理制度,建设信息采集、审核、发布系统。建立门户网站保障人员数据库,录入每个栏目责任人和信息采集人员基本情况,部门信息采集人员在公众网上发布信息后,需要由该部门分管领导审核后,才能在政府门户网站的相关页面上显示。三是完善广汉市政府公众信息网安全管理。购买第三方产品,对网站的定期开展安全检测,及时发现服务器、WEB及相关应用系统的安全威胁,制定相应的安全策略。

2、广汉手机报

一是多渠道增加手机报用户数,全方位提高手机报影响力。广汉手机报除继续发展移动用户外,还将与联通、电信建立手机报彩信和短信定向发布平台。二是建设手机WAP网站,以扩大手机报容量和存放手机报无法显示的视频、动画、高清图片等。三是加强队伍建设,提升队伍综合能力。采取送出去学、请进来教,加大对新闻编辑、记者、通讯员的培训力度,努力培养一支德才兼备的新闻宣传队伍。

3、微新广汉

一是做强内容:(1)策划话题。放宽视野、放低视角,策划更多的接地气、受老百姓欢迎的话题。(2)优化栏目:在加强话题的深度上下功夫,亮出观点,做出思想性。(3)加强策划:对一些话题、新闻点,在采写报道前加入策划手段,让栏目、话题的宣传价值最大化。(4)抢抓应急新闻:针对一些老百姓关心的突发事件,第一时间发送消息。二是强力增粉:策划并开展系列有奖征集评选活动,通过微信投票的过程,增加粉丝、扩大影响力。三是打造微信矩阵:建立“广汉微公益”公众号,把“微-新广汉”、“广汉全媒体”、“广汉微公益”打造成为一个初具雏形的微信矩阵。

4、广汉全媒体APP客户端

一是强化互联网思维,优化新闻生产流程,打造更适合碎片化阅读,赢取更广泛的用户粉丝。二是强化服务意识,打造生活黄页、优惠卡券、活动推广等民生服务栏目,为商家提供更好的推广平台。三是依托手机报的深度报道、广播的移动收听、电视的新闻栏目资源的同时,将加强与全市各单位的协作整合,在客户端内开办特色服务栏目。四是与移动、电信、联通三大运营商联系,从手机销售前端开展下载业务。

5、中心内部管理工作

加强中心内部人员的日常考核、考勤以及节假日值班制度管理;深化中心业务培训,加强专业人才培养;不定时举办全市通讯员培训工作;积极开展党务工作和脱贫攻坚工作;健全广汉全媒体新闻报道联席会议制度,聚集广汉传媒联盟,强化叠加效应,放大宣传效果。

二、部门概况

广汉市新闻传媒中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年传媒中心收入预算总额为175.77万元,其中:当年财政拨款收入175.77万元。相应安排支出预算175.77万元,其中:文化体育与传媒支出155.43万元,社会保障和就业11.48万元,医疗卫生3.92万元,住房保障支出4.94万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市新闻传媒中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市上大型活动的宣传策划相关工作。其中:

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年新闻传媒中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化体育与传媒支出155.43万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:广汉市人民政府公众信息网站及手机报网站建设维护。

(二)社会保障和就业11.48万元,主要用于:主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

(三)医疗卫生3.92万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出4.94万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算下降0。主要原因是2016年、2017年未编制因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2016年预算下降0。主要原因是2016年、2017年公务接待费预算均为1万元。

(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降0。

我单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市新闻传媒中心2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,广汉市新闻传媒中心预算运行经费支出1万元,与2016年预算持平,无增减变化。

(二)政府采购情况

2017年广汉市新闻传媒中心政府采购预算总额为1万元,其中政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。用于办公设备购置。 

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表


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