按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
(一)基本职能
建设工程造价信息的发布;全国造价员的管理工作;对建设工程价款结算的监督管理;建设工程合同备案;建设工程竣工结算确认;对全市政府性投资建设项目招标控制价的审核。
(二)2017年重点工作
1、加强系统化和规范化建设
加强系统化和规范化建设,探索造价管理工作服务标准化,建立人员行为、工作流程等一整套“科学合理、简洁明了、易做易管”的过程管理标准体系。通过体系建设,让大家更进一步明确今年的工作思路和要求、目标任务,科学发展观、服务意识、大局意识更加牢固。
2、进一步加强中介机构管理
加强在我市执业的造价咨询机构的管理,规范其执业行为,对其执业成果、合同履行情况进行全过程管理,从而提高在我市执业中介业务水平。
3、进一步加强招标控制价评审的管理
规范评审人员执业行为,做好全市政府投资建设项目招标控制价(即财政评审)的审核工作。政府投资评审项目大多时间紧,任务重,而评审工作是较为细致的工作,为高效、准确、细致、全面地进行评审,这就要求评审人员在短时间内尽快熟悉施工图及相关资料,对图纸及资料不清楚的,及时与业主单位和设计单位联系,坚持每项工程评审前要到工地现场进行踏勘,并坚持三级复核制度,以确保评审结果的准确性,更好地为市政府基建联席会科学决策提供可靠依据,提高投资效益。
4、加强施工合同备案管理
加强合同管理,通过审查合同的计量方式、结算办法、工程变更确认、索赔条款的合法性,控制工程投资,有效防止低价中标、高价结算。并加强同相关科室、部门的配合,杜绝阴阳合同的出现,在合同备案时加强管理,力争通过规范合同管理减少工程款及农民工工资等纠纷,从去年开始协同建管科探索建立招标备案、合同备案和施工许可的联系制度,从而以制度规范施工企业及业主单位的行为。
5、加强造价方面法律、法规及业务知识学习
要求职工践行科学发展观、开拓进取、求真务实、与时俱进、爱岗敬业、认真工作,圆满完成局党委交办的各项工作目标任务。
二、部门概况
广汉市住房和城乡规划建设局下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年预算总额为181.78万元,其中:当年财政拨款收入181.78万元,较上年预算收入166.68万元增加15.10万元。相应安排支出预算181.78万元,其中:一般公共服务158.79万元,社会保障和就业12.80万元,医疗卫生4.55万元,住房保障支出5.64万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府重点工程及财评工作相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出158.79万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,。
(二)社会保障和就业支出12.80万元,主要用于:主要用于事业单位退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
(三)医疗卫生支出4.55万元,主要用于:主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出5.64万元,主要用于:主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,属,公务用车运行维护费用。
公务用车运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算持平。
附件:表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2017年3月29日