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中共广汉市委宣传部2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-02-28 来源:市委宣传部 点击量: 【字体:】【打印 分享:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究;

(2)负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调,引导社会舆论。指导、协调各新闻、出版单位的工作。指导上级新闻媒体驻我市记者站工作;(3)负责规划部署全局性的思想政治工作任务。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作;

(4)配合市委组织部做好党员教育工作,负责编审党员教育教材,指导全市党员学习;

(5)负责从宏观上指导全市各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作;

(6)负责统筹指导全市对外宣传工作;

(7)负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见,指导宣传文化系统制定政策和措施;

(8)负责培训规划并组织对全市各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训;

(9)负责组织、指导、协调全市大型文化活动;

(10)指导、协调、督促网络文化服务行业主管部门、网络行业主管部门和监管部门加强对网络文化信息服务的管理;

(11)市委交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1、继续全面落实意识形态工作责任制。

2、切实加强思想政治工作。开展不低于8次的市委中心组学习,继续组织开展党的十九大等会议精神的大型宣讲不少于10次。

3、着力提高舆论引导能力。加大对网络暴力以及社会突发事件的舆情监控和舆论引导

4、围绕市委、市政府的中心工作和重点工作加大美丽幸福新广汉及成都北部新城最优区域的建设对外宣传,编印2018年外宣选编。

5、进一步加强精神文明建设和文明城市创建。

6、进一步依法加强网络监管。召开全市通讯员培训会、强化媒体融合,组织不少于5次的全媒联盟。开展“两微一端”、网站等网络媒体的净网整治。

7、以“影子之城”和“改革开放40周年”为主线,开展好内宣和外宣工作,做好相关文化产业的推进。

二、部门概况

市委宣传部(包含社科联、文明办、网络舆情中心、网信办等)核定行政编制14个,工勤编制1个,事业编制4个,共计19个编制。现有在编在职人员17名,其中部长1名,副部长4名(分别兼任文明办主任、社科联主席、外宣办主任、新闻传媒中心主任(电视台台长)),正科级调研员1名,巡视组副组长1名,外宣办副主任1名,社科联副主席1名,科员4名,机关工勤1名,事业人员3名。另有临聘人员1名,离退休人员11名。

三、收支预算总体情况

2018年市委宣传部收入预算总额为473.75万元,其中:当年财政拨款收入466.62万元,事业收入0万元,上年结转收入7.13万元。相应安排支出预算466.62万元,其中:一般公共服务391.86万元,社会保障和就业43.43万元,医疗卫生11.95万元,住房保障支出19.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市委宣传部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传思想文化暨意识形态工作。其中:

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(包括外宣工作与各大新闻单位合作共建费用)。

2018年市委宣传部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出391.86万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出43.43万元,主要用于:主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

(三)医疗卫生支出11.95万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出19.38万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元。其中:公务接待费10万元,与2017年预算增长200%,主要是为了党的十九大精神贯彻落实、乡村振兴工作、庆祝改革开放40周年、影子之城相关宣传造势等工作媒体接待;会议费2万,同比下降200%,主要用于召开汉州讲堂、中心组学习、外宣工作会等各类会议;公务用车购置及运行维护费2万元,与去年持平,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。单位现无公务用车,由国资委统一调配使用1辆,其中:轿车1辆。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况:2018年宣传部政府采购预算总额为10万元,其中政府采购货物预算10万元。

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:

表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开表(宣传部).xls

 

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