按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
(一)负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作,调查研究统一战线的理论、方针、政策;贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策;向市委反映统一战线工作情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线方面的重大活动。
(二)负责联系各民主党派和无党派人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政与民主监督工作,为市委同民主党派进行政治协商做好联系工作;向民主党派和无党派人士通报中央、省、市的精神,协助各民主党派加强自身建设,履行参政议政职能,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责民族、宗教方针政策的贯彻执行,协调和处理民族宗教工作中的重大问题,联系少数民族和宗教团体、宗教界代表人物;做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,做好两岸交往中的事务性工作,积极开展对台和对台商的招商引资工作,做好在我市落户的台商工作,做好台胞、台属的有关工作。
(五)负责党外人士的政治安排,培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,选拔党外后备干部和新的党外代表人物。领导市工商联党组及做好工商联干部的管理工作。指导基层党委、政府部门做好基层统战工作,最大限度地调动统战对象的积极性为经济建设服务。
(六)团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,调查情况提出政策性建议,积极开展思想政治工作,为党和政府培养一支听党的话、坚持走社会主义道路的积极分子队伍。
(七)调查研究非党知识分子情况,提出政策性建议,协调处理相关问题,培养、举荐非党知识分子代表人物。
(八)完成市委和上级统战部交办的其他任务。
二、部门概况
中共广汉市委统一战线工作部有1个下属事业单位-广汉市宗教事务服务中心,设3个内设机构,分别是办公室、党外干部管理股、经济联络股,广汉市人民政府民族宗教事务局设在市委统战部,中共广汉市委台湾工作办公室设在市委统战部。
三、收支预算总体情况
2019年中共广汉市委统一战线工作部收入预算总额为360.13万元,其中:当年财政拨款收入343.17万元,上年结转收入16.96万元。相应安排支出预算360.13万元,其中:一般公共服务301.17万元,社会保障和就业28.69万元,医疗卫生10.79万元,住房保障支出17.53万元,结转下年1.95万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共广汉市委统一战线工作部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 市委和上级交办的相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2019年中共广汉市委统一战线工作部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出301.17万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出28.69万元,主要用于:主要用于机关离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
(三)医疗卫生支出10.79万元,主要用于:主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出17.53万元,主要用于:主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)公务接待费较2018年预算持平。
(二)公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
中共广汉市委统一战线工作部2019年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,合计301.17万元。
(二)政府采购情况
中共广汉市委统一战线工作部2019年政府采购预算总额为2万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)…(款)…(项):(款)20134指统战事务,20123指民族事务,(项)2013401指行政运行、2012304指民族工作专项。
4.社会保障和就业(类)…(款)…(项):(款)20805指行政事业单位离退休,(项)2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):(款)21005指医疗保障,(项)2100501指行政单位医疗、2100503公务员医疗补助、2100599指其他医疗保障支出。
6.住房保障(类)…(款)…(项):(款)22102指住房改革支出,(项)2210201指住房公积金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
预算公开表_[301303] 中国共产党广汉市委员会统一战线工作部2.xls