一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实;负责协调市级有关接待部门、单位。负责来广汉的党和国家领导人、中央(国家)机关各司(局)和省、市厅(局)级以上领导、团组的接待工作。承担来广汉的省内外县(市、区)副县(处)职及其以上四大班子领导和代表团(队)的接待安排。参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。负责对全市有关接待工作进行业务指导。完成市委、市政府交办的其它接待任务。
(二)2019年重点工作
1.2019年,接待办将继续以八项规定为准绳,创新性开展好各项常规性的调研、考察、仪式、庆典等接待工作。一方面做好牵头抓总,协同、整合全市接待资源,保质保量完成每次接待任务。另一方面规范接待标准。严格控制接待经费,严格审核接待标准,不超规格接待,杜绝铺张浪费,入账严格执行公务接待“三单”制度。再次加大对全市各部门、各乡镇接待工作的监督和指导,进一步加强全市政务接待工作的规范。
2.重点做好今年各项大的接待工作。比如4月、5月的省委巡视组的接待,9月、10月的航展嘉宾接待。力争“含金量少一点,含情量多一点”,在不违反相关规定的前提下做好接待工作,让来宾、让领导满意。
二、部门概况
我办属一级预算单位,内设2个股室:综合股、接待股。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市接待办公室收入预算总额为380.41万元,其中:当年财政拨款收入380.41万元。相应安排支出预算380.41万元,其中:一般公共服务353万元,社会保障和就业13.9万元,医疗卫生4.67万元,住房保障支出8.89万元。比2018年收支预算总数减少4.33万元,主要是因为严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算380.41万元,比2018年财政拨款收支总预算减少4.33万元,主要是因为严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入380.41万元;支出包括:一般公共服务支出353万元、社会保障和就业支出13.9万元、卫生健康支出4.67万元、住房保障支出8.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款380.41万元,比2018年预算数减少4.33万元。主要原因是:严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出353万元,占92.78%;社会保障和就业支出13.9万元,占3.65%;卫生健康支出4.67万元,占1.23%;住房保障支出8.89万元,占2.34%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:2019年预算数为353万元,主要用于:接待办保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出:2019年预算数为13.9万元,主要用于接待办基本养老保险、职业年金等。
3.卫生健康支出:2019年预算数为4.67万元,主要用于接待办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出:2019年预算数为8.89万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出380.41万元,其中:
人员经费121.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费258.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数132.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费121.2万元,公务用车购置及运行维护费11万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算一样没有预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降28.8%,主要原因是按照中央、省、市相关规定精简接待。
(三)公务用车运行维护费较2018年预算下降50%。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费11万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是例行节俭。
八、政府性基金预算支出情况说明
接待办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
接待办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
2019年,接待办未安排政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年接待办的所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出:指本单位(含下属事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。