一、 基本职能及主要工作
(一)基本职能
(1)贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
(2)制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
(3)负责受理、组织各类公共资源交易活动。
(4)负责发布各类公共资源交易信息。
(5)负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。
(6)负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。
(7)负责项目交易现场监督管理工作。
(8)承办市政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
(1)加强作风建设,践行“三严三实”,强化“两个责任” ,贯彻“两学一做”精神,巩固惩防体系,坚持党风廉政建设责任制,严格整治“四风”问题和“庸懒散浮拖”现象,牢固树立服务至上理念。
(2)对现有交易场所进行升级改造,使其适应全流程电子化交易的要求,初步解决交易中心交易场地规范化的问题。积极争取上级支持,解决中心交易场地和硬件设施问题。
(3)根据德阳市安排,继续深化“互联网+”公共资源交易,大力发展公共资源交易电子化,促进公共资源交易与互联网深度融合,有序推进市县一体化公共资源交易平台整合工作。
(4)完善农村产权交易市场体系。积极配合德阳市做好农村产权交易市场体系建设工作,根据德阳市出台的《德阳市农村产权流转交易市场体系建设实施方案》完善相关制度规则。
二、部门概况
广汉市公共资源交易服务中心为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为425.07万元,其中:当年财政拨款收入425.07万元。相应安排支出预算425.07万元,其中:一般公共服务378.59万元,社会保障和就业23.34万元,医疗卫生7.95万元,住房保障支出15.19万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为425.07万元,与2018年财政拨款收支总预算(414.19万元)相比基本持平。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入425.07万元;支出包括:一般公共服务支出378.59万元、社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出7.95万元、住房保障支出15.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款425.07万元,比2018年预算数(414.19万元)相比基本持平。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出378.59万元,占89.07%;社会保障和就业支出23.34万元,占5.49%;卫生健康支出7.95万元,占1.87%;住房保障支出15.19万元,占3.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:2019年预算数为378.59万元,主要用于:机关事业单位保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出:2019年预算数为23.34万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3. 医疗卫生支出:2019年预算数为7.95万元,主要用于:机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;
4.住房保障支出:2019年预算数为15.19万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出203.13万元,其中:
人员经费173.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费29.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费2万元,与2018年持平。
(三)公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,广汉市公共资源交易服务中心机关运行经费支出249.94万元,比2018年预算(261.10万元)减少11.16万元,下降4.27%。
(二)政府采购情况
2019年,广汉市公共资源交易服务中心单位安排政府采购预算10.80万元,主要用于政府采购市县一体化电子辅助评审系统改造升级及运维服务、国有建设用地和矿业权市县一体电子化交易平台改造升级及运维服务、1台笔记本电脑采购。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年广汉市公共资源交易服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。