广汉市信访局
2025年部门预算
目 录
第一部分
广汉市信访局概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、对全市信访工作进行统筹安排,提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2、进一步畅通信访渠道,加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析,建立和完善信访信息汇集分析机制。负责收集群众通过来信、来电、来访以及网络投诉等提出的重要建议、意见和问题,及时向市委、市政府反映社情民意。综合分析研判信访信息,开展调查研究,及时向市委、市政府提出有关工作建议。
3、综合协调指导全市信访工作,督促检查市级各部门(单位)和各乡镇信访工作,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布。
4、负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网络投诉,接待群众来访。
5、承担协调处理群众进京、到省和到市委、市政府的集体上访、越级上访和非接待场所上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办信访事项,向市级各部门(单位)、各乡镇交办、转办信访事项,加强对重大信访事项的督查督办。
7、承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2025年重点工作任务介绍
1. 深化推进信访法治化工作。一是加强信访法治化宣传,大力推广运用信访工作法治化“路线图”“导引图”;二是加强信访业务规范化建设,全面规范信访业务受理、办理工作流程;
2.做好矛盾纠纷排查化解工作。一是建立健全矛盾纠纷排查机制,将信访矛盾发现在基层,化解在源头;二是强化预防宣传工作,定期开展法律知识讲座,从源头上减少矛盾纠纷的发生。
二、部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位,其中行政单位1个,下属事业单位1个(非独立核算)。
第二部分
广汉市信访局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,广汉市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算472.8万元,比2024年收支预算总数减少29.46万元,主要是因为项目减少和人员经费增加。
(一)收入预算情况
广汉市信访局2025年收入预算总额为472.8万元,其中:一般公共预算拨款收入472.8万元,占100%。
(二)支出预算情况
广汉市信访局2025年安排支出预算472.8万元,其中:基本支出308.8万元,占65.3%;项目支出164万元,占34.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广汉市信访局2025年财政拨款收支总预算472.8万元,比2024年财政拨款收支总预算减少29.46万元,主要是因为项目减少和人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入472.8万元;支出包括:一般公共服务支出401.40 万元、社会保障和就业支出37.51 万元、卫生健康支出11.79 万元、住房保障支出22.11 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广汉市信访局2025年一般公共预算当年拨款472.8万元,比2024年预算数减少29.46万元。主要原因是项目减少和人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出401.4万元,占84.9%;社会保障和就业支出37.51万元,占7.9%;卫生健康支出11.79万元,占1.8%;住房保障支出22.11万元,占5.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:2025年预算数为401.4万元,主要用于:机关及下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出:2025年预算数为37.51万元,主要用于:机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出:2025预算数为11.79万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障支出:2025年预算数为22.11万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广汉市信访局2025年一般公共预算基本支出308.8万元,其中:
人员经费266.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.63万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广汉市信访局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费3万元。公务接待费和2024年预算持平。
六、无政府性基金预算支出。
七、无国有资本经营预算支出。
八、无其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,广汉市信访局机关运行经费支出46.63元,与2024年预算数持平。
(二)政府采购情况
2025年,广汉市信访局暂未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,我单位持有调拨公务用车1辆。2025年部门预算未安排车辆购置经费。
(四)重点项目绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年广汉市信访局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工
资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2025年政府收支分类科目》)
第四部分
附 表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、2025年度部门整体绩效目标
十四、部门预算项目绩效目标表(2025年度)
(详见广汉市信访局2025年预算公开表)