为规范财政专项资金管理,提升资金使用绩效。近日,审计组对发展专项资金使用的合规性和真实性进行检查,揭示相关决策部署落实不力、财政资金使用不合规、推动项目建设有差距等问题。
在收集查阅项目申报资料、核实研发人员参保信息及工资发放情况的同时,审计组深入11家申报企业进行现场踏勘,通过实地核实设备型号、数量、使用状态,查看项目建设规模和形成产能情况等,以判断是否存在报大建小、包装项目骗取专项资金等问题。
通过依法全面履行审计监督职责,揭示违纪违规问题线索和风险隐患,保证财政资金安全、促进合理有效利用专项资金,实现项目实施的绩效最大化。